Добрый день! Я бухгалтер фармацевтической компании ЗАО - ОСН.
Вопрос: может ли поставщик (аптечная сеть – Исполнитель - Общий режим налогообложения) по договору возмездного оказания услуг предоставить Акт, сч-ф на услуги, где отдельными строками прописаны суммы с НДС и без НДС, например, за выкладку продукции.
Компания-производитель – Заказчик.
Аптечная сеть является агентом по отношению к аптечным организациям, с которыми у нее заключен Агентский договор, об этом указано в сч-ф.
И как поступить в таком случае, можно ли НДС принять к вычету по такой сделке.
Если бы это был агентский договор и мы выступали инициатором – вопросов нет, там и другой комплект закрывающих – документы 3х лиц.
Может аптечная сеть, как Исполнитель по нашему договору, должна выставить от своего лица документы с НДС на всю сумму, а не транслировать их, не показывая у себя реализацию?
Спасибо.